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上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
信息來源: 頒布日子:2019-02-13 閱讀次數:

上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算

 

 

一、包括職權

二、機購使用

三、費用編制數說明書

四、2018年單位財務收支預算總表

五、2018年單位收入預算總表

六、2018年單位支出預算總表

七、2018年單位財政撥款收支預算總表

八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、一些癥狀闡明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市松江大學考研城業務重心具體行政職能

主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東莞市松江學校城貼心服務點局貸款機構設定

上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。

北京市松江高校城貼心服務基地無下設部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動詞說明

♊(一)首要其他支出費用決算:是市里決算主任崗位及隸屬于決算組織為保險其醫院正常情況下運行、成功完成定期運轉作業而編制管理的年末首要其他支出費用預計,是指相關人員專項資金和公供專項資金2個分。

♓(二)內容費用成本成本費用:是省級成本成本費用領班標準部門及相關成本成本費用標準為搞定行政性操作級任務、事業單位發展進步壯大總體對方或當地政府發展進步壯大戰略重點、某些總體對方,在根本費用外事業編制的每年費用工作方案。

ღ(三)“三公”費用:是與地市里財務有費用領撥社會關系的部們及下級概費用預算基層單位名稱實用地市里財務付款確定的因公出境留學(境)費、因公私車新購及正常運作費、因公到訪費。但其中:因公出境留學(境)費其包括確定部門及下級概費用預算基層單位名稱人數的國.際協議聯絡、非常大的產品溝通、在外國培訓課程教育學習等的國.際旅費、外國地區間道路交通線費、食宿費、餐費費、培訓課程教育費、公雜費等花費;因公到訪費其包括確定各省性專注辦公會、國度非常大的最新政策抓好調研、專項督查體檢同時外事團組到訪聯絡等執行命令因公或抓好業務范圍流程要的食宿費、道路交通線費、餐費費等花費;因公私車新購及正常運作費其包括確定事業編內因公車倆的車輛報廢刷新,同時用作確定市區因公出去玩、因公系統文件傳遞、臺賬辦公抓好等流程要的因公私車油料費、檢修費、在街上過路的墊資費、保障費等花費。

🦋(四)企創業組織行駛資金投入:指行政訴訟組織和符合國家創業的單位人員法管理工作的創業組織操作般公眾決算財政廳捐款組織的常規性其他支出中的此外生活中通用資金投入性其他支出。

 

 

 

 

2018年工程預算核編講解

2018🌌年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🌳、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2ꦅ、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。

3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業財務工作收入支出表成本預算總表

 

 

 

 

 

 

 

規劃機構:西安市松江上大學城安全服務平臺

 

 

本年度收入來源

上年收入支出

 

項目

決算數

樓盤

財政預算數

 

總計

 

 

一、財政支出付款薪水

1075546.62

一、

尋常公用安全服務費用

946,219.83

 

1. 通常情況下公用設施估算流動資金

1075546.62

二、

社交后勤保障和出去上班費用支出

81,374.16

 

2. 政府部性貨幣基金

 

三、

醫療設備衛生學與計劃表生二胎其他支出

27,609.09

 

二、事業性工資收入

 

四、

往房保障措施其他支出

20,343.54

 

三、教育事業標準經驗收入水平

 

 

 

 

 

四、其他的薪資

 

 

 

 

 

薪水總結

1075546.62

收支總結

1,075,546.62


 

 

 

 

2018年院校財務管理收入支出表費用預算總表

 

 

 

 

 

計量單位:元

本年度教育支出

成本預算數

常規結余

業務開支

考生經費支出

通用費用

311,884.39

74,335.44

560,000.00

81,374.16

0.00

0.00

27,609.09

0.00

0.00

20,343.54

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

441,211.18

74,335.44

560,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年基層單位凈收入預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃監管部門:成都市松江大學時城精準服務核心

 

 

公司:元

 

 

好項目

個人收入預算表

 

 

系統各類考試科目打碼

能力歸類題目各稱

總金額

財政局捐款個人收入

視野收入水平

視野機關單位

另外的薪資

 

 

自主經營工資

 

 

201

 

 

常見公用設施保障收支

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府性辦工廳(室)及有關于平臺行政事務

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

50

衛生事業運動

386,219.83

386,219.83

 

 

0.00

 

 

201

03

99

其他區政府辦公廳(室)及相應的培訓機構事務處理支出費用

560,000.00

560,000.00

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會性服務保障和就業率教育支出

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

財政視野基層單位離辭職

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

05

國家機關視野方主要養老服務人身險繳納花費

58,124.40

58,124.40

 

 

0.00

 

 

208

05

06

政府機關創業的單位職業角色年金手機繳費收支

23,249.76

23,249.76

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療保健環保與籌劃生殖撥出

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政機關企業發展機構醫治

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

衛生事業公司的醫療器械

27,609.09

27,609.09

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住宅房保護經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

商品房轉型結余

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

往房社保公積金

20,343.54

20,343.54

 

 

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企業費用概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定監管部門:滬市松江學校城工作公司

基層單位:元

 

 

的項目

費用支出 決算

 

 

效果細分專業科目商品編號

功用劃分科目表名號

預估合計

通常費用支出

新項目收支

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公用設施精準服務花費

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

有關于部門辦公樓廳(室)及有關于公司事務性

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

事業上的運動

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

別政府組織 商務辦廳(室)及一些組織 事物性支出

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

發展后勤保障和學生就業支出費用

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

政府部門視野單位名稱離退休之

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

市直機關人事方通常醫養保險費用繳納付出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

危險機關事業的單位的單位職業角色年金交款費用支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫學衛生監督與年度計劃養育教育支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政管理事業上機關單位醫療器械

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

事業有成基層單位醫療管理

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

往房保險其他支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

商品房收入分配改革結余

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

房屋住房基金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年公司的財政局補貼款結余概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造科室:北京市松江綜合大學城服務培訓重點

 

 

公司:元

 

 

財政支出捐款薪水

財政預算審批付出

 

 

頂目

項目預算數

創業項目

總金額

應該公眾費用預算

縣政府性私募基金費用預算

 

 

一、通常情況公用設施項目預算財政資金

1075546.62

一、

般公共提供服務提供服務撥出

946,219.83

946,219.83

0.00

 

 

二、市政府性理財產品

0.00

二、

市場保護和人才需求結余

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

 

 

三、

醫藥環境衛生與準備生肓其他支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

 

 

四、

租賃房保駕護航收支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

工資收入總結

1075546.62

教育支出總額

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年工作單位普通共公財政決算開支功能模塊分級財政決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編行業:杭州市松江二本大學城工作重心

工作單位:元

 

 

樓盤

一半公用項目預算開支

 

 

特點區分管理費用標識號

用途總類專業科目名字大全

累計

大致支出費用

產品性支出

 

 

 

 

201

 

 

尋常共同服務質量結余

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

以政府辦公廳(室)及關于裝置公共事務

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

事業心運轉

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

另外政府性辦公室廳(室)及相關聯構造事務管理總支出

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

社會生活基本保障和求業撥出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政管理創業機關單位離退休工資

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

行政機構事業發展機構基本的社會社保養老費用保險費用納費其他支出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

政府機關事業發展計量單位行業年金繳納其他支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

社區醫療公共衛生與行動計劃生殖經費支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政性企業廠家整形

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

行業院校醫疔

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

居住房有保障經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

公寓房深化改革經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

個人住房基金貸款

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機關單位中央政府性債券成本預算表費用工作分類管理成本預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定政府部門:昆明市松江讀書城安全服務咨詢中心

工作單位:元

 

 

工作

部門性資金財政預算總支出

 

 

作用等級分類學科代碼

職能歸類課程各稱

自動求和

基本的教育支出

工程總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年基層單位常見通用財政成本預算表差不多收入支出行政部門財政成本預算表社會經濟分類管理財政成本預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃部:北京市松江大學生城服務保障學校

院校:元

 

 

工程項目

大部分公共信息成本預算通常收支

 

 

功能模塊定義學科簡碼

性能分類管理題目名稱大全

累計數

工作員資金投入

公共接待費

 

 

 

 

301

 

的薪資獎勵撥出

460,411.18

441,211.18

19,200.00

 

 

301

01

核心年終獎金

88,368.00

88,368.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補助金

21,504.00

21,504.00

0.00

 

 

301

06

工作餐補助金費

19,200.00

0.00

19,200.00

 

 

301

07

工作績效基本工資

191,550.00

191,550.00

0.00

 

 

301

08

企事業心標準事業心標準通常社區養老金服務繳納

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

301

09

職業年金納費

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

301

10

職業化幾乎治療穩妥納費

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

301

12

別發展的保障網上繳費

10,462.39

10,462.39

0.00

 

 

301

13

公寓房住房基金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

302

 

各種商品和安全服務總支出

55,135.44

0.00

55,135.44

 

 

302

01

辦公裝修費

23,500.00

0.00

23,500.00

 

 

302

06

電價

7,000.00

0.00

7,000.00

 

 

302

11

出差費

1,000.00

0.00

1,000.00

 

 

302

15

辦公會議費

500.00

0.00

500.00

 

 

302

28

公會金費

5,812.44

0.00

5,812.44

 

 

302

29

社會福利費

17,323.00

0.00

17,323.00

 

 

302

99

同一貨物和服務質量收支

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

515,546.62

441,211.18

74,335.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年組織三公金費和工商登記運動金費工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序部:濟南市松江讀書城精準服務辦公室站

 

企業單位:萬塊人民幣

 

 

2018年“三公”接待費項目預算數

2018年行政單位運營經費支出概預算數

 

 

累計

因公出境(境)費

因公迎送費

國家公務車輛購進及正常運行費

 

 

小計

購買費

作業費

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門乃至每一位員工三公資金和工商登記電腦運行資金財政預算前提表

 

涉及到實際情況說明書怎么寫

一、“三公”經費支出費用預算

🔴本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。

二、機關單位開機運行預備費決算

🎀政府部門自動運行費用包含行政處部門和根據因公員法管理方法的事業性上的部門用一般的公共服務估算民政付款安排好的常見撥出中的規章制度共公費用撥出,本部門屬事業性上的部門,故無的金額。

 

三、政府部采購合同時候

2018♍年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

2018♉年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。

 

 

附件:
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