蘇州市松江區全國交流學習咨詢中心
2016年度目標部門乃至每一位員工竣工決算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、主要行政職能
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、組織機構設定
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016財政年度個人收入經費支出結算的時候總表
政府部門:余萬元
營收 |
經費支出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預算數 |
一、財政資金付款年收入 |
66.44 |
一、通常情況公眾提供服務經費支出 |
50.86 |
各舉:以政府性私募基金概預算財務審批 |
|
二、外交活動撥出 |
|
二、上家津貼收入水平 |
|
三、國防科技收支 |
|
三、行業薪資 |
|
四、共同安全衛生收入支出 |
|
四、運營效益 |
|
五、培養其他支出 |
|
五、所屬院校上交國家薪資收入 |
|
六、科學課技藝撥出 |
|
六、另一個薪水 |
|
七、和文化運動與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、社會中有保障和就業前景支出費用 |
11.31 |
|
|
九、醫院食品衛生與項目養育結余 |
3.28 |
|
|
十、節水環保型教育支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮平臺撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
13、交行輸送花費 |
|
|
|
十四、產品探礦資訊等費用支出 |
|
|
|
15、商業功能功能業等費用支出 |
|
|
|
十五、金融科技收支 |
|
|
|
二十七、支援其余區縣結余 |
|
|
|
十九、土地資源深海景象等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、房間安全保障其他支出 |
2.52 |
|
|
第二十、調味品原材料設備收儲費用 |
|
|
|
二國慶、其余結余 |
|
年初工資合計數 |
66.44 |
當年度收支預估合計 |
67.97 |
用衛生事業債券確定收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
|
本年結轉和余額 |
8.15 |
年尾結轉和余額 |
6.62 |
總額 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
2016年利潤部門預算表
機構:萬是
好項目 |
上年盈利加總 |
不需要審批工資收入 |
上司補助款收入來源 |
事業上的收益 |
開純收入 |
附設機構上交薪水 |
許多個人收入 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般的共公業務經費支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公室辦公廳(室)及關聯部門事務處理 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業運動 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交后勤保障和就業機會花費 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事公司的離退休之 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位企業計量單位大多關于養老地產社保費服務交款費用 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業計量單位職業的年金網上繳費撥出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫與工作方案生孩子總支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
社區醫療保駕護航 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
企業廠家醫院 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障開支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年終撥出預算表
單位名稱:億元
業務 |
當年度結余預估合計 |
基礎其他支出 |
業務開支 |
繳納上家費用支出 |
生產收支 |
對附加的單位補助費花費 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本公共精準服務精準服務收支 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部門工作廳(室)及重要性企業工作 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
行業啟用 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活的保障和就業創業費用 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企事業基層單位離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準事業發展標準大致養老院人壽保險手機繳費性支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關人事方人事方工作年金激費開支 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治干凈與計劃怎么寫孕育花費 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療管理后勤保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業有成企業醫院 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護收入支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016一年度財政性補貼款營收收支竣工決算總表
方:70萬
年收入預算數 |
費用竣工決算數 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
加總 |
常見公眾財政支出預算財政支出捐款 |
現政府性投資基金估算財政預算補貼款 |
一、普通公開預決算財務撥付 |
66.44 |
一、基本上共公貼心服務撥出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、以政府性新基金概預算國庫捐款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課系統總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育競技與新傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和求業開支 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、治療食品衛生與計劃表生肓總支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能降耗標準環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村區域開支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行裝運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查信息內容等撥出 |
|
|
|
|
|
十四、商用精準夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本總支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其它的位置性支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海域氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產切實保障費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
二十二、油糧油料產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它費用 |
|
|
|
上年營收總計 |
66.44 |
本年度費用總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
今年初財政部門撥付結轉和節余 |
8.15 |
年初國庫付款結轉和節余 |
6.62 |
6.62 |
|
一樣 共公費用財政部門付款 |
8.15 |
|
|
|
|
鎮政府性貨幣基金費用預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
74.59 |
共計 |
74.59 |
74.59 |
|
2016半年度一樣 公眾項目預算民政補貼款付出預算表
的單位:萬塊人民幣
工程項目 |
似的公共信息工程預算財政性付款教育支出預算數 |
|||||
實用功能分級 會計科目標識號 |
會計分類名字大全 |
總金額 |
大致開支 |
工程項目經費支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普通公共信息服務性支出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
區政府辦工廳(室)及涉及到的醫院事務性 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業心運轉 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和找工作收入支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業行業離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展企業大多醫療安全安全納費開支 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成院校專職年金交款費用 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生學與計劃書生孩支出費用 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫疔有效保障了 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企業部門醫治 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
個人住房切實保障花費 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
2016一年度大多上通用民政預算民政撥付大多經費支出預算表
行業:萬美金
工程項目 |
般公益性不需要預算不需要審批 通常費用結算的時候數 |
||||
經濟發展劃分類別 幾個會計科目編號規則 |
管理費用命名 |
加總 |
工作人員事業費 |
共用資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇褔利費用支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
幾乎年薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
許多中國社會保駕護航繳付 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
危險機關行業機構關鍵養老院保險金交款 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
相關月薪好處教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
進口商品和功能收入支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托協議相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
會員福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
因公用車的運轉維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一公路網資金 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及浮動的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品銷售和服務質量支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對人個和中國家庭的補貼費 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
11 |
房屋北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租政府補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
買新房國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對個人賬戶和家廷的政府補貼開支 |
|
|
|
310 |
|
同一基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室專用設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業系統置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網站及軟件下載購入游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通配套機器新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它股權投資性付出 |
|
|
|
加總 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
♛2016財政局年度常見公用項目預算財政局捐款“三公”經費支出費用支出費用及工商登記正常運作經費支出費用支出費用支出費用結算的時候表
機關單位:萬是
應該共同決算國庫審批“三公”金費 |
危險機關操作 費用部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務買車折舊費及作業費 |
公務活動接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 置辦費 |
公務活動車輛使用 運營費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016本年以政府性股權基金財政性預算財政性捐款付出部門預算表
的單位:萬美金
建設項目 |
現政府性私募基金概算財政性付款結余竣工決算數 |
|||||
功能模塊定義 考試科目識別碼 |
課程和科目命名 |
累計數 |
大致開支 |
創業項目其他支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、更多鄭州市松江區展覽互動交流服務中心2016年末創收支出費用總體設計具體情況反映
傷害市松江區新國際交談中央2016💫年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、至于鄭州市松江區世界交流溝通重點2016當年度收入來源部門預算的情況闡述
沈陽市松江區時代國際聊天基地2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、光于廣州市松江區國外溝通咨詢中心2016季度付出部門預算具體情況情況說明書
深圳市松江區香港國際討論會中間2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、相關沈陽市松江區世界交流活動中2016每年民政撥付收益付出總體性時候原因分析
杭州市松江區全球交流電咨詢中心2016🔴年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、介紹傷害市松江區國際聯盟交流溝通管理中心2016一年度通常前提下公共信息項目預算財務撥付撥出部門預算前提情況報告
(一)基本上公用設施預算表財政部門捐款開支綜合情況下。
傷害市松江區國際性座談會中央2016🌱年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)通常實際情況下共公財政部門預算財政部門補貼款收支部門預算空間結構實際情況。
濟南市松江區國.際溝通管理中心2016💫年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)一樣公開財政性預算財政性撥付開支竣工決算詳細原因。
傷害市松江區國際交換咨詢中心2016♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1ဣ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、管于東莞市松江區時代國際討論中央2016季度普遍公共信息不需要預算不需要撥付基本的結余竣工決算的情況介紹
蘇州市松江區國際聊天平臺2016𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出不需要捐款教育支出預算總體經濟情況就說明。
傷害市松江區全球互動中間2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”資金投入財政廳付款費用支出 竣工決算具體的情形闡明。
2016𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、對于廣州市松江區國際級交流電中心的2016一年度人民政府性母基金概預算財政性審批撥出預算的情況解釋
昆明市松江區亞太交流活動基地2016本年無地方政府性股權基金預決算財政性捐款花費。
九、集體所有制資金經營者概預算財政局撥付情況下介紹
北京市松江區國際金溝通基地2016一年度無國企股權投資運作預算表不需要撥付收支。
十、別的決定性地方的現狀代表
(一)行政機關運轉專項經費費用支出 環境。
2016ꦡ年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府部門選擇付出現象。
2016🎃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🍷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有資源霸占具體情況。
已于2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無運輸車輛。無機構交換價值50萬是以上內容通用的產品及企業社會價值100來萬以下專門的機 。
(四)成本預算工作績效處理現象。
ꦑ上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
效績口碑報告單信息內容表
樓盤命名 |
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概預算錢數 |
XXX萬是 |
評判占分 |
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口碑得出結論 |
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主要工作績效 |
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來源于的問題 |
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整改措施建意 |
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調整情況發生 |
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第四部分 名詞解釋
佛山市松江區國際聯盟交流學習核心此次結算的時候發表無特俗專用工具詞需據實釋意。