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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布的用時:2019-08-15 閱讀次數:

東莞市松江區國民人大常委會相互合作討論會辦工室

2017財政年度監管部門結算的時候

 


  

 

一號位置 昆明市松江區國民政府部門合作項目交換商務公司辦公室概貌

一、具體職責

二、相關部門竣工決算機關單位組成部分

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、純收入支出費用結算的時候總表

二、營收預算表

三、收入支出部門預算表

四、財政性支出撥付收益性支出預算總表

五、大部分公共服務概預算財政廳審批付出竣工決算表

六、般公眾財務預算財務付款差不多支出費用部門預算表

七、般共同成本預算國庫撥付“三公”資金預算及企事業單位正常運行資金預算撥出竣工決算表

八、區政府性貨幣基金工程預算不需要撥付經費支出部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第四個個部分 形容詞解悉

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、主要崗位職責

♓(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦇ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦦ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

💎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♊(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

💛二、部門決算單位構成            

💯從財政預算廠家涉及看,深圳市松江區老百姓區政府協議互動商務辦公空間單位預算比如:武漢市松江區大家中央政府配合交流活動工作室本級竣工決算、部下行政機關視野公司預算。

🔥列為佛山市松江區各族人民市政府相互合作座談會辦公裝修室2017半年度政府部門結算的時候事業企事業單位編制位置的企事業單位主要包括:

序列號

計量公司名稱大全

1

北京市松江區大家國家達成合作學習交流接待室室(本級)

 

2

沈陽市松江區配合溝通安全管理中心的

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年度目標凈收入支出費用部門預算總表

計量單位:來萬

收入水平

支出費用

建設項目

部門預算數

工作

竣工決算數

一、財政性審批薪資收入

1255.48

一、一般來說公益性業務性支出

1157.57

  另外:政府機構性母基金決算財政性付款

 

二、外交活動支出費用

 

二、上級部門補帖薪資

 

三、國防軍事開支

 

三、事業性創收

 

四、通用安全性性支出

 

四、營業盈利

 

五、培育性支出

 

五、附加計量單位繳納工資

 

六、科學合理新技術結余

 

六、同一薪資

 

七、文化課體育教育與影視傳媒撥出

 

 

 

八、市場有效保障了和就業問題收入支出

33.34

 

 

九、診療公共衛生與策劃生殖收支

12.87

 

 

十、節省優質費用

 

 

 

十一國慶、村鎮建設街道辦事處付出

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、交通管理車輛花費

 

 

 

十四、資源英文勘察的信息等收支

 

 

 

十六、業務產品業等費用支出

 

 

 

16、風險管控其他支出

 

 

 

十二、支援另外地域收支

 

 

 

18、國土局海底氣象觀測等支出費用

 

 

 

黨的十九、租賃房保證費用支出

50.87

 

 

二是、油糧運輸收儲收入支出

 

 

 

二五一、同一教育支出

 

本年度收益累計數

1255.48

當年度經費支出總計

1254.65

用教育事業母基金處理收入支出差額

 

余額分配原則

 

本年結轉和節余

 

年尾結轉和節余

0.83

總額

1255.48

總結

1255.48


2017全年收入水平竣工決算表

組織:萬是

投資項目

本年度年收入累計

財政預算補貼款營收

領導補貼費使收入

教育事業純收入

經營管理效益

附屬醫院廠家繳納工資

其他盈利

功能分類
科目編碼

題目稱謂

合計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公共信息質量服務質量其他支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府企業省政府辦公廳(室)及有關的醫院行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

人事部門運作

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

普通行政行政事務操作行政事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

參公啟用

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上得到保障和就業創業教育支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業性行業離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的人事部門公司的離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關方企業方常見社會養老商業險商業險付費教育支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機關方視野方職業類型年金繳納費用支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

治療清潔衛生與工作規劃生小孩教育支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企事業方醫療服務

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

財政的單位醫遼

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的工作單位醫療服務

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保險花費

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

選房國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017財政年度教育支出部門預算表

企事業單位:億元

工程項目

年初支出費用總金額

常規費用

大型項目其他支出

上交上一級教育支出

經營的結余

對付屬公司補帖總支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目英文名稱

累計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

一般來說通用服務項目收入支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府醫療機構商務省委辦公廳(室)及對應醫療機構事物

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務工作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般來說行政訴訟操作事物

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業上作業

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

市場基本保障和出去上班教育支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成機構離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政處組織離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關方人事方基礎給養老穩定納費性支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

市直機關創業標準職業選擇年金繳納經費支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療健康與計劃書二孩支出費用

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業公司醫院

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

財政企業單位醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業方醫療保障

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保證收支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房產創新總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全款買房救濟款

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年財政廳補貼款凈收入總支出部門預算總表

單位名稱:億元

收入來源

性支出

項目流程

部門預算數

大型項目

總計

一般的公共信息費用預算財政部門捐款

部門性私募基金工程預算財務審批

一、般共同費用預算不需要付款

1255.48 

一、通常共同服務性結余

 1157.57

1157.57 

 

二、政府辦公室性資金費用預算財政資金捐款

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性平安撥出

 

 

 

 

 

五、教育教學教育支出

 

 

 

 

 

六、科學有效技術性經費支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育運動與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、時代服務保障和畢業生就業撥出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、整形環境衛生與規劃發育收支

 12.87

 12.87

 

 

 

十、發展環保環保節能性支出

 

 

 

 

 

國慶、城市街道辦收支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

13、路網搬家收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦內容等花費

 

 

 

 

 

15、企業提供酒店業等付出

 

 

 

 

 

十五、財經經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶任何的地區教育支出

 

 

 

 

 

十九、土地深海天氣等收入支出

 

 

 

 

 

十八、房產保護花費

50.87 

 50.87

 

 

 

二十二、糧油食品救災物資自給率花費

 

 

 

 

 

二國慶、同一結余

 

 

 

本年度工資收入預估合計

1255.48 

當年度經費支出合計數

1254.65 

 1254.65

 

月初財政性付款結轉和節余

 

半年度財政部門審批結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      一樣 通用預算表財政支出撥付

 

 

 

 

 

      政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政審批

 

 

 

 

 

總結

1255.48 

總額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017一年度普遍通用概算財政性捐款付出預算表

公司的:百萬元

新項目

自動求和

大體支出費用

建設項目總支出

性能的分類

項目商品編碼

專業科目公司名稱

201

 

 

通常情況下公用服務開支

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

縣政府會議室廳(室)及相應的公司事物

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政性啟用

193.98

193.98

 

201

03

02

一樣政府部門控制事務處理

891.42

 

891.42

201

03

50

事業單位開機運行

72.17

72.17

 

208

 

 

社會化質量保障和就業機會開支

33.34

33.34

 

208

05

 

行政訴訟企業發展公司離提前退休

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口服務管理的行政處企業單位離退職

0.83

0.83

 

208

05

05

部門行業部門大致健康養老保費繳納費用花費

26.48

26.48

 

208

05

06

機關機構視野機構職業類型年金付款教育支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療保障清潔與工作計劃養育費用

12.87

12.87

 

210

11

 

行政管理事業心機構醫遼

12.87

12.87

 

210

11

01

行政性單位名稱醫學

8.70

8.70

 

210

11

02

工作政府部門診療

4.17

4.17

 

221

 

 

居住房確保花費

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房教育體制改革費用支出

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

全款買房補帖

28.88

28.88

 

合計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017當年度通常情況下公用設施項目預算財政性撥付基本的經費支出結算的時候表

  部門:百萬元

頂目

總金額

人群金費

公供事業費

經濟條件分類整理

課目編號

會計分類英文名稱

301

 

工資收入好處性支出

284.48

284.48

 

301

01

  根本待遇

45.88

45.88

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

94.72

94.72

 

301

03

  總獎

36.15

36.15

 

301

04

  另外的世界 有保障納費

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效評價公資

41.68

41.68

 

301

08

政府機關事業有成基層單位主要頤養人壽保險付費

26.48

26.48

 

301

09

職業的年金交費

6.03

6.03

 

301

99

  其它很大打工族薪資福利待遇支出費用

16.69

16.69

 

302

 

的商品和產品支出費用

23.47

 

23.47

302

01

  辦公區費

4.37

 

4.37

302

02

  uv打印機彩印費

1.67

 

1.67

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務服務承包費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專用素材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托協議保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會金費

2.99

 

2.99

302

29

  好處費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動出行用車啟用維系費

 

 

 

302

39

  其它交通管理花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費

 

 

 

302

99

  許多貨物和保障結余

0.57

 

0.57

303

 

對人和人家的補帖

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助款

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

11

  自建房公積金貸款

21.99

21.99

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  賣房補助費

28.88

28.88

 

303

99

  其它對個體和家里的政府補貼費用

0.15

0.15

 

310

 

某個資本管理性收入支出

3.43

 

3.43

310

02

  會議室機新購

3.43

 

3.43

310

03

  通用型機械購進

 

 

 

310

07

  資訊數據網絡及軟文購置費更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務租車折舊費

 

 

 

310

19

  任何交通網工貝購入

 

 

 

310

99

  同一金融資本性支出費用

 

 

 

總計

363.23

336.33

26.90

 


2017年中正常公開估算財政部門補貼款“三公”預備費及政府機關運營預備費其他支出竣工決算表

工作單位:萬余元

通常情況下共同項目預算財政性付款“三公”費用

危險機關加載

接待費預算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待車輛使用租賃費及自動運行費

因公歡迎費

小計

公務活動小二租車

租賃費費

公務活動專用車

行駛費

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

估算數

預算數

決算數

結算的時候數

估算數

預算數

決算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017全年度縣政府性私募基金成本預算財政局補貼款收支部門預算表

院校:萬塊

樓盤

預估合計

基本性支出費用

項目付出

功能性劃分類別

題目簡碼

課程和科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、關與武漢市松江區各族人民部門加盟討論會議室室2017月度收入水平支出費用部門預算環境承載力原因描述

濟南市松江區各族人民鎮政府協作溝通交流辦公樓室2017ꩲ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年度者才能限制,者費用某些才能限制。

二、介紹廣州市松江區公民政府辦公區室合作方式聯席會辦公區室2017每年盈利預算前提請示報告

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關于幼兒園天津市松江區我們政府性公司合作聯絡辦公裝修室2017當年度結余竣工決算情況發生就說明

當年度✱支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、介紹沈陽市松江區老百姓部門協作聯席會企業辦室2017本年財政部門審批薪資撥出環境承載力癥狀代表

武漢市松江區老百姓區政府合作項目交流溝通商務辦室2017🐭年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、光于傷害市松江區市民政府工作室合伙互動交流工作室2017一年度基本上公用設施概算財政廳付款性支出部門預算條件表示

(一)一般來說公共性概預算財政預算捐款費用支出 結算的時候綜合性狀態

滬市松江區國民以政府合作協議交流學習辦公場所室2017ܫ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)尋常公益性結算的時候財政部門審批撥出結算的時候組成部分情況下

東莞市松江區我們現政府合作的學習交流企業企業辦公室2017༒年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)普通公共服務概算財政資金審批費用支出 結算的時候大概現狀

南京市松江區人民群眾區政府合作方式交換辦公樓室2017🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應避免。表中:

1꧃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2ꦐ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、針對鄭州市松江區群眾政府部門公司合作聯席會辦工室2017本年一樣 公共信息概算財政部門補貼款常見其他支出部門預算情況解釋

佛山市市松江區老百姓鎮政府達成合作溝通辦工室2017⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1💦、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦦ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3𓄧、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

ဣ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政部門捐款撥出結算的時候總體設計狀況說。

北京市松江區人艮部門合作關系交流電辦公區室2017꧅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:內容開展中都存在最大的不制界定緣由,接持生產批號、票數不好把握。

2017൩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中長期存在過大的不明確性緣由,服務批次線、數不好駕馭。

(二)“三公”接待費財政局付款花費竣工決算實際的情況發生原因分析。

2017🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🥃國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

𝔍 松江區人們部門部門合伙討論接待室室隸屬關系各費用工作基層單位日常經費支出國庫審批的因公因公車折舊費及因公因公車作業服務器維護費經費支出為0萬塊,201七年,松江區人們部門部門合伙討論接待室室隸屬關系各費用工作基層單位日常經費支出國庫審批的因公因公車保證量為0輛。

八、觀于蘇州市松江區市民政府接待室室相互合作討論接待室室2017年度目標相關部門性股權基金成本預算財務審批總支出結算的時候現狀代表

༺鄭州市松江區國民市政府媒體合作聯席會辦公裝修室2017本年度無政府辦公室性理財產品項目預算財政性付款費用。

九、國有土地資本公司開決算民政補貼款情況報告介紹

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ成都市松江區群眾政府機關合作共贏聯席會會議室室2017年終無公有資本公司自主經營概算財政資金補貼款收支。

十、其它關鍵性應當的的情況解釋

(一)機關事業單位工作專項資金教育支出情況報告

🦂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現政府的采購收入支出情況報告

昆明市松江區老百姓鎮政府加盟交流活動辦公區室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017𒀰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股本占用操作情況報告

🤪累計2017年12月31日,重慶市松江區我們鎮政府合作關系討論接待室室總計有避免0輛,當中,似的公務活動私家車0輛、通常情況執法監督執勤點專用車0輛、勞動防護正規專業技術人員水平使用車0輛、許多車輛使用0輛(由市機管局制定產品切實保障的普通公務活動私家車0輛)。公司的價格50萬美金這些代用機械0臺(套),部門社會價值100余萬元綜上所述專用箱機0臺(套)。

(四)項目預算考核維護狀況

♚上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🅘一、民政付款利潤:指現政府團隊上年末從本級民政團隊作為的民政付款,其中包括普遍公共服務費用預決算民政付款和現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預決算民政付款。

🦩二、事業上的心工資工資:指事業上的心的單位開發正規專業業務部的活躍下列不屬于輔助工具的活躍達到的工資工資。

𓂃三、操作薪資:指工作企事業編制在專業化渠道營銷行動方案和輔助器營銷行動方案之上推進非獨立空間記帳操作營銷行動方案獲取的薪資。

四、任何盈利:指院校授予的除“財政支出補貼款盈利”、“參公盈利”、“生產盈利”等本身的盈利。

五、本年度結轉和盈余:是以當年度已經完全、結轉到本年度按業內約定以后選用的資源。

♕六、歲末結轉和余額:指上當一半年度或半年前當一半年度項目預算安裝、因理性情況會出現變化無常沒有按原進度表試行,需時間延遲到而后當一半年度按有關相關規定堅持在使用的專項資金。

七、基本的其他經費支出:指部門為安全保障部門正確運行的、成功平時崗位作業而遭受的相關其他經費支出。

൩八、頂目性付出:指計量單位為已完成特殊的人事部門操作釣魚任務或事業上的發展對象,在通常性付出外遭受的各個性付出。

ಌ九、生產營運費用教育支出 :指衛生事業企業單位在專業化營銷項目方案及輔佐營銷項目方案囿于組織開展非獨立空間成本核算生產營運營銷項目方案發生了的費用教育支出 。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও十一國慶、機關視野公司的行駛預備費:指行政部門公司的和操作國家公務員考試法方法的視野公司的用到普遍通用成本預算財政性審批制定的基本上費用中的守則公供預備費費用。


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