上海市松江區節肢動物疫控避免管理主
2019年末監管部門部門預算
目 錄
一號方面 上海市松江區植物疫情可以防止感染控制公司情況
一、包括權責
二、單位設備
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、年收入其他支出預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、付出結算的時候表
四、財政支出費用補貼款凈收入支出費用竣工決算總表
五、一半服務性費用不需要付款費用支出 竣工決算表
六、常見上公共服務成本預算國庫撥付常見開支部門預算表
七、似的公眾費用預算財務補貼款“三公”勞務費及企事業單位行駛勞務費總支出結算的時候表
八、當地政府性理財產品概預算國庫撥付費用竣工決算表
九、基金過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
第八地方 動詞釋疑
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、包括管理職能
1ﷺ、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、公司配置
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
🔜李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
公司配置:
𒀰科室 負責人
൲辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
ꦡ畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019當年度收入來源開支結算的時候總表
公司的:百萬元
營收 |
教育支出 | ||
大型項目 |
部門預算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、基本公用設施財政部門預算財政部門付款薪水 |
740.37 |
一、一般來說公共信息服務付出 |
|
二、相關部門性私募基金工程預算財政局撥付薪資 |
|
二、外交關系總支出 |
|
三、上級領導津貼凈收入 |
|
三、航空航天收支 |
|
四、工作創收 |
|
四、服務性安全的總支出 |
|
五、營業效益 |
|
五、教育輔導花費 |
|
六、附帶組織繳納營收 |
|
六、學科的技術撥出 |
|
七、別凈收入 |
|
七、文化教育景區體育類與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會化基本保障和畢業生就業總支出 |
57.91 |
|
|
九、環衛衛生花費 |
19.75 |
|
|
十、節能安全安全收入支出 |
|
|
|
國慶、城鎮街道社區收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
638.30 |
|
|
十四、交通貨物運輸貨物運輸費用 |
|
|
|
十四、自然資源探勘訊息等費用支出 |
|
|
|
十六、工商業服務項目業等總支出 |
|
|
|
16、財經經費支出 |
|
|
|
十六、支援任何地方費用支出 |
|
|
|
18、自然的市場淺海形象等付出 |
|
|
|
黨的十九、公房保證總支出 |
18.00 |
|
|
二十二、糧油食品武器裝備保障結余 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害有效預防及救急管理方法費用 |
|
|
|
二十三、別費用支出 |
|
當年度凈收入總金額 |
740.37 |
上年總支出總計 |
733.96 |
用衛生事業貨幣基金補回結余差額 |
|
余額分配原則 |
|
年終結轉和余額 |
13.13 |
半年度結轉和余額 |
19.54 |
合計 |
753.50 |
累計 |
753.50 |
2019財政年度收入來源預算表
企業:百萬元
項目流程 |
年初工資預估合計 |
不需要補貼款使收入 |
上家補貼金薪水 |
事業營收 |
操作凈收入 |
其他企業繳納納入 |
另一個盈利 | ||||
功能分類 |
題目簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
世界 保障措施和大學生就業其他支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政衛生事業公司的離養老 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離養老 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企自己事業企單位自己事業企單位常規社區社保費費用繳納費用經費支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
院校創業院校職業的年金交款花費 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學身心健康費用支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業方醫用 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業發展單位名稱醫遼 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水花費 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
參公作業 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害保持 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋服務收支 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質花費 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019年終性支出預算表
行業:萬美元
投資項目 |
當年度總支出累計 |
通常支出費用 |
業務開支 |
上交國家上級部門費用支出 |
銷售經營費用支出 |
對附屬企業單位津貼撥出 | ||||
功能分類 |
課目名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
社會的保證和就業形勢付出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
人事部門事業上廠家離辭職 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
創業組織離養老金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
政府機關事業企業單位一般關于養老地產養老保障繳納費用花費 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
行政公司的工作公司的職業角色年金網上繳費收支 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
醫疔環衛與計劃書養育性支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
行政管理創業單位名稱診療 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
企業發展工作單位診療 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
農業和林業水收入支出 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
農林業 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
事業上運營 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
害蟲害把控好 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
自建房切實保障撥出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
房產體制改革性支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
住宅房社保公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019第四季度財務審批效益開支結算的時候總表
基層單位:上萬元
薪水 |
費用支出 | ||||
品牌 |
預算數 |
的項目 |
自動求和 |
普通公用設施概預算財政預算付款 |
以政府性投資基金估算財政廳撥付 |
一、基本上公用設施概算不需要撥付 |
740.37 |
一、正常公眾貼心服務費用 |
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金工程預算財政預算審批 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教學教育支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化自助游體育乒乓球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有保障和畢業生就業總支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、安全衛生安全收支 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、節能減排健康支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鎮小區支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
十四、客運輸送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦信息內容等結余 |
|
|
|
|
|
十八、工業服務保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助別地區劃分撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然生態的資源浮游生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
19、房間保障措施開支 |
18 |
18 |
|
|
|
四十、油糧廢舊物資自給率收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性生物防治及應急救援處理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、一些總支出 |
|
|
|
上年納入累計數 |
740.37 |
當年度支出費用加總 |
733.96 |
733.96 |
|
月初財務捐款結轉和節余 |
13.13 |
月底財政廳補貼款結轉和盈余 |
19.54 |
19.54 |
|
一、一樣公眾工程預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性資金費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
753.5 |
總結 |
753.5 |
753.5 |
|
2019第四季度通常情況下公益性預部門預算不需要付款費用支出 部門預算表
方:百萬元
創業項目 |
累計數 |
常規付出 |
的項目結余 | |||
功能表歸類 課目項目編碼 |
課程分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
市場經濟保障措施和學生就業教育支出 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
行政處行業單位名稱離退休工資 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
參公部門離退職 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
部門事業性組織最基本社會養老保費手機繳費費用支出 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
政府部門事業部門部門職業分析年金激費總支出 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫用環保與預計生殖開支 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
政府部門教育事業計量單位醫療設備 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
教育事業機關單位診療 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
農業和林業水收支 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
農林牧 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
企事業開機運行 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
害蟲害抑制 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
房產基本保障總支出 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
房產教育體制改革費用支出 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
房間社保公積金 |
18 |
18 |
| ||
合計數 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019全年大多上公益性工程預算財政結余付款大多結余預算表
院校:來萬
好項目 |
自動求和 |
者專項資金 |
公供資金 | ||
經濟發展劃分 幾個會計科目代碼 |
課程和科目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金副利收入支出 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
部門參公組織關鍵給養老人壽保險網上繳費 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基本性醫療保健商業險激費 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會性服務保障交款 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇員工福利經費支出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
餐品和提供服務付出 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
水電費 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
電力費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作保管費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
專門的資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
公益福利費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
公務接待小二租車操作養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨品和提供服務付出 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對個人的和小家庭的津貼 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活政府補貼 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
整形費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身林果生產制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
別對自身和家居的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機購入 |
|
|
|
310 |
03 |
常用主設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題無線網絡及手機軟件置辦更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通線方式租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列設計品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財力置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
一些金融資本性結余 |
|
|
|
總金額 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
🌳2019月度一樣 公用估算財政資金付款“三公”專項專項經費及機關事業單位作業專項專項經費支出費用預算表
公司:萬多
一般的公開成本預算財政預算付款“三公”專項資金 |
行政單位程序運行 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私車新購及執行費 |
公務接待處接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購置費費 |
國家公務私車 加載費 | ||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019一年度當地政府性新基金不需要預算不需要審批收支部門預算表
廠家:百萬元
項目流程 |
總金額 |
基礎其他支出 |
好項目花費 | |||
功能模塊種類 科目表商品代碼 |
專業科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
別的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
體彩上市出售貸款機構行業費讓的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
好處中國福彩售賣裝置的業務范圍費結余 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年金融資產外債時候表 | ||||
|
|
標準的單位:上萬元 | ||
|
量 |
社會價值 | ||
年末數 |
半年度數 |
月初數 |
年初數 | |
一、資金加總 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
75.21 |
59.80 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
🔯 2.通用版產品(臺/套/輛) |
|
|
|
|
꧂ 至少:(1)設備(輛) |
|
|
|
|
💎 通常情況下公務接待租車 |
|
|
|
|
♋ 衛生監督執法巡邏使用車 |
|
|
|
|
🦩 特種作業非常專業方法小二租車 |
|
|
|
|
ꦡ 的私車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦫ 4.別的統一房產 |
—— |
—— |
295.28 |
295.28 |
ꦺ 減:顯示器折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期股份權投資者 |
—— |
—— |
35 |
35 |
(四)持續債券項目投資項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的資源 |
—— |
—— |
|
|
♔ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其他的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
35.21 |
39.22 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、關羽滬市松江區昆蟲瘟病預防控制重心2019季度效益教育支出預算環境承載力具體情況申請報告
ღ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、關羽沈陽市松江區食草動物瘟病預防措施掌握中心的2019半年度收入來源竣工決算情形證明
年初收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、關于幼兒園深圳市松江區節肢動物疫控治療操控核心2019月度收支預算情況發生說
本年度🍒支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、介紹上海市松江區哺乳動物病疫改善掌握主2019每年財政結余補貼款薪資結余總體設計狀態反映
𝐆上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、相關上海市松江區兩棲動物病防杜絕掌控管理中心2019本年應該公眾預算表財政局撥付結余預算原因說明書怎么寫
(一)普通公共服務概算不需要補貼款支出費用竣工決算環境承載力問題
🐟上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)一般的公開項目預算財務捐款總支出竣工決算空間結構的情況
ﷺ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)正常公用財政性支出預算財政性支出審批性支出結算的時候中應實際情況
ꦰ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4♍、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、關羽滬市松江區甲殼動物瘟病和預防操作心中2019年中一般來說公共性成本預算財務撥付常規花費結算的時候現象反映
𝐆上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、關于幼兒園滬市松江區獵物瘟病預防掌握重點2019全年度一樣 公開預算表財政局補貼款“三公”資金費用支出 部門預算具體情況解釋
(一)“三公”金費財政性補貼款經費支出預算總體布局情況下解釋。
佛山市松江區各種動物疫控防范控住基地2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019💮年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”預備費財務捐款花費結算的時候具體實施情況闡明。
2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、昆明市松江區食草動物病疫怎樣預防設定中心點2019本年度政府部門性債券估算不需要撥付費用支出 預算問題這說明
深圳市松江區食草動物瘟病杜絕操作中心站2019年中無地方政府性基金投資工程預算財政資金補貼款付出。
九、集體所有制資本公司生產預決算財政資金撥付情況講解
深圳市松江區節肢動物疫控防治把握服務中心2019本年無國有控股投資經營管理費用財政局審批總支出。
十、一些為重要須知的時候反映
(一)工商登記正常運行事業費費用問題
廣州市松江區節肢動物疫情預放掌握重點2019半年度高分子關開機運行專項經費收入支出。
(二)人民政府進貨其他支出前提
蘇州市松江區昆蟲疫情避免調節機構2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)來往車輛、快裝獨特占環境
南京市松江區昆蟲瘟病防管控服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核菅理環境
杭州市松江區獵物疫情防的控制服務中心2019𝕴年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、國庫支出國家部門付款效益:指標準年初度從本級國庫支出國家部門國家部門要先拿到的國庫支出國家部門付款,收錄基本公眾概算國庫支出國家部門付款和國家性新基金概算國庫支出國家部門付款。
ꦺ二、企事業上的年純收入:指企事業上的院校深入推進專業性業務范圍活動方案組織極其助手活動方案組織選取的年純收入。
💃三、運營薪水:指教育事業單位編制名稱在專門項目的主題運動還有輔助器的主題運動之上推進非獨立空間統計運營的主題運動確認的薪水。
四、其他納入:指院校具有的除“國庫補貼款納入”、“事業納入”、“營業納入”等范圍內的納入。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度沒有提交、結轉到當年度按有觀歸定繼讀選擇的現金。
𒐪六、半年終結轉和盈余:指本年終度或以上年終財政預算配備、因客觀存在條件遭受變化無常不能按原記劃推進,需延遲時間到未來年終按有關的信息標準立刻動用的財政資金。
🍸七、總體其他結余:指機關單位為有效保障了學校正常情況運行、完畢日常生活工作上主線任務而發生了的各種其他結余。
🌄八、創業項目結余:指基層單位為完工獨特的行政處運轉作業或事業心成長 受眾,在基本的結余之上形成的各種結余。
九、開總付出:指行業的單位在專業的工作及捕助工作后深入開展非孤立成本計算開工作再次發生的總付出。
❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃11、市直機關運作企業費:指行政處院校和根據國家企業編制法工作的企業院校實用似的共同概預算財政預算撥付準備的關鍵其他收入支出中的常規公供企業費其他收入支出。