濟南市松江區佘山鎮社區居委會衛生管理服務培訓中
2019一年度竣工決算
目 錄
一、有些 南京市松江區佘山鎮街道公共衛生業務公司慨況
一、具體職責
二、組織機構快速設置
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收撥出結算的時候總表
二、工資收入部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政結余補貼款收入水平結余結算的時候總表
五、般公益性概算民政審批教育支出結算的時候表
六、一樣公共信息費用財政局捐款通常總支出部門預算表
七、普通公益性民政預算民政審批“三公”勞務費及市直機關正常運行勞務費教育支出竣工決算表
八、市政府性債卷國庫預算國庫捐款其他支出預算表
九、基金資產負債情況表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4局部 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職責
ജ深圳市松江區佘山鎮社區功能站清潔管理功能公司是深圳市松江區清潔管理安全研究會會經理主管的基礎醫藥清潔管理培訓機構。大部分職權屬于:擔負佘地質區中大公民市民一般醫藥功能及公用清潔管理功能。
二、部門如何設置
從估算政府部門形成看,ౠ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度納入收支結算的時候總表
基層單位:萬元左右
工資收入 |
其他支出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
該項目 |
預算數 |
一、般公眾預決算財政性撥付個人收入 |
4993.76 |
一、般公用提供服務總支出 |
|
二、政府部門性基金投資概算財政性付款利潤 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
三、上家補助款薪資收入 |
|
三、航空航天經費支出 |
|
四、企業使收入 |
6699.14 |
四、公用平安費用支出 |
|
五、開工資 |
|
五、文化教育收入支出 |
|
六、加盟工作單位上交國家凈收入 |
|
六、合理技藝支出費用 |
|
七、其余工資 |
286.44 |
七、藝術旅游度假球場與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟保駕護航和專業教育費用支出 |
546.56 |
|
|
九、清潔綠色開支 |
9992.04 |
|
|
十、節能公司生態環保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區衛生撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
十五、道路交通配送收支 |
|
|
|
十四、產品勘察資訊等收入支出 |
|
|
|
十八、商業區產品業等支出費用 |
|
|
|
第十六、財富管理開支 |
|
|
|
十六、支援另一個地域其他支出 |
|
|
|
18、清新資源淺海氣候等花費 |
|
|
|
十八、住宅房維護結余 |
150.10 |
|
|
二十五、糧油加工材料物資儲備量花費 |
|
|
|
二五一、洪澇消滅及急救管理方法總支出 |
|
|
|
二第十二、其它的支出費用 |
|
當年度純收入累計數 |
11979.34 |
年初費用支出 總計 |
10688.70 |
用事業債券挽救結余差額 |
|
余額分配原則 |
1378.70 |
期初結轉和節余 |
190.57 |
年底結轉和余額 |
102.51 |
累計 |
12169.91 |
合計 |
12169.91 |
2019年末利潤結算的時候表
方:萬塊人民幣
內容 |
當年度納入總計 |
國庫捐款創收 |
上一級津貼工資 |
工作效益 |
銷售經營效益 |
附屬醫院的單位繳納工資收入 |
某些年收入 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會性有效保障了和出去上班教育支出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業單位名稱離退居二線 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業廠家離辭職 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門參公標準總體養老生活安全納費費用支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業性部門職業角色年金繳納費用撥出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間安全健康費用支出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療構造干凈衛生構造 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區食品衛生食品衛生系統 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵服務性干凈衛生服務 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業企業單位企業單位醫院 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企公務員醫遼 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保護費用 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革開支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019年末撥出結算的時候表
組織:萬美元
項目流程 |
當年度收入支出總計 |
常見教育支出 |
內容收入支出 |
上交上一級教育支出 |
開結余 |
對附帶組織補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交切實保障和就業創業結余 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業部門離退休年齡 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離退職 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野單位名稱常規醫養商業保險繳納費用收支 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方自己事業方職位年金繳納費用費用 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身體撥出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本社區醫療服務學系統 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心健康公司 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共服務保障食品衛生服務保障 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野公司的社區醫療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位治療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航經費支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草撥出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019每年財政資金捐款效益收支部門預算總表
公司的:W
個人收入 |
付出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程 |
累計 |
通常情況公共服務估算財政局捐款 |
現政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳付款 |
一、通常公眾預算表財政性捐款 |
4,993.76 |
一、一般來說公開服務保障其他支出 |
|
|
|
二、鎮政府性私募基金費用預算不需要審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾的安全花費 |
|
|
|
|
|
五、教育教學性支出 |
|
|
|
|
|
六、數學高技術開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化草原旅游田徑運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在擔保和找工作性支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、清潔衛生收支 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、節能技術安全支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、客運運輸物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查內容等結余 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業保障業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助的省市花費 |
|
|
|
|
|
18、生態資源海洋能形象等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房擔保收入支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
2、油糧武器裝備收儲結余 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇治理及應對管理制度收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其余費用支出 |
|
|
|
上年薪水合計數 |
4,993.76 |
本年度結余合計數 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
月初財政支出捐款結轉和盈余 |
|
年終國庫審批結轉和余額 |
|
|
|
一、一般的公開估算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,993.76 |
合計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019當年度正常公共服務財政資金預算財政資金付款費用結算的時候表
企業單位:十萬
工作 |
自動求和 |
通常總支出 |
的項目結余 |
|||
的功能劃分 題目商品編號 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保障機制和就業問題收入支出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
財政事業心方離退休年齡 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離養老 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業公司的公司的職業化年金交款教育支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
衛生學健康生活收支 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
底層整形干凈醫院 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區網站安全衛生醫院 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
常規共公衛生防疫服務的 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
財政事業有成工作單位醫療衛生 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準醫院 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
房屋保障措施收支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型收入支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
總金額 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019月度普通共公工程預算國庫補貼款首要費用預算表
基層單位:萬塊人民幣
新項目 |
加總 |
人員管理資金 |
共用經費預算 |
||
經濟增長總類 考試科目編號 |
科目必名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利福利費用支出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
基本性的薪資 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
機關標準創業標準基本性頤養天年保障付款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
企業職員基本性醫用人壽保險繳納 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補貼金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會的服務保障交費 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外年薪最新福利撥出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
物品和服務的開支 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
用電費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原雜費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
公務活動用車的正常運作養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和售后服務教育支出 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對他人和家中的補貼 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
小編現代農業產生補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對個體戶和中國家庭的政府補貼 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本投資性結余 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公區機器折舊費 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專門的生產設備購入 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
個人信息系統及游戲新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通出行專用工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資者性性支出 |
|
|
|
自動求和 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019每年一半公用設施費用預算財政預算捐款“三公”資金及單位運轉資金總支出結算的時候表
廠家:萬
大部分公用預算表財政資金撥付“三公”資金投入 |
部門操作 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公用車的購置費及開機運行費 |
因公接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 購進費 |
國家公務小二租車 程序運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
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2019當年度人民政府性股票基金概預算國庫審批其他支出竣工決算表
公司的:70萬
好項目 |
自動求和 |
大致收入支出 |
新項目費用支出 |
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效果各類 會計科目編號規則 |
課程各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度固定資產過負債的情況下表 |
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票額企事業單位:萬美元 |
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用量 |
意義 |
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期初數 |
年尾數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股權累計 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)傳播資本 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)統一固定資產處置 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
🎶 2.通用性產品(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
꧃ 在其中:(1)運輸車輛(輛) |
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💮 平常公務活動使用車 |
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꧅ 城管執法值勤公務車 |
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ꦡ 獨特的技巧專業技巧專用車 |
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ღ 某個用車的 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꦦ 4.其它的不變資本 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
𝓰 減:累積固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長期性股本項目投資 |
—— |
—— |
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(四)不斷企業債券投資者 |
—— |
—— |
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(五)待建建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)神圣資金 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
🎃 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)某個資金 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于重慶市松江區佘山鎮社區業務站健康業務中央2019一年度個人收入開支部門預算總體經濟具體情況表示
佛山市松江區佘山鎮街道社區安全售后服務基地2019🅘年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、相對于西安市松江區佘山鎮社區網站衛生間服務中央2019年末收錄預算情況下闡述
年初﷽收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、關干廣州市松江區佘山鎮街道辦事處衛生間貼心服務中2019第四季度結余部門預算環境介紹
當年度ꦉ支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、對于東莞市松江區佘山鎮社區環保環保的服務重點2019第四季度國庫審批創收費用支出 基本狀況表示
鄭州市松江區佘山鎮街道辦清潔衛生工作平臺2019𒁏年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關與濟南市松江區佘山鎮居委衛生情況服務于平臺2019一年度普通公用工程預算民政撥付收支部門預算情況下表明
(一)尋常公眾結算的時候財務補貼款費用支出 結算的時候總的現象
深圳市松江區佘山鎮社區環保環保服務性平臺2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)大部分公共服務預部門預算財政資金審批付出部門預算成分情況
北京市松江區佘山鎮居委會環境衛生服務項目重心2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)應該共公部門預算財政性補貼款教育支出部門預算主要原因
南京市市松江區佘山鎮社區網站食品衛生服務中心點2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3♔、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4💝、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5🅰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、就昆明市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生安全服務管理平臺的2019年度目標一半公共信息概預算國庫付款最基本其他支出預算情況報告解釋
天津市松江區佘山鎮街道食品衛生工作中央2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1▨、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
ౠ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算不需要補貼款結余竣工決算總體經濟現狀闡明。
成都市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督保障主2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦿ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”勞務費財務補貼款撥出預算準確狀況講解。
成都市松江區佘山鎮社區網站清潔衛生服務于心中2019第四季度無“三公”接待費民政付款費用。
八、針對天津市松江區佘山鎮社區網站安全衛生的服務辦公室站2019一年度縣政府性基金投資部門預算民政補貼款支出費用部門預算情況這說明
♋東莞市松江區佘山鎮街道社區產品管理產品管理中心2019第四季度無鎮政府性貨幣基金概算財務審批性支出。
九、國企資本公司銷售費用財政局撥付情形說明
佛山市松江區佘山鎮小區清潔服務的平臺2019半年度無國企資本管理經營的工程預算財政部門捐款開支。
十、其余重要性項目的實際申請報告書怎么寫
(一)行政單位程序運行接待費其他支出情況下
南京市松江區佘山鎮平臺衛生間工作基地2019第四季度三聚氰胺樹脂關進行金費收支。
(二)以公開招標招標花費原因
昆明市𝓰松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)貨車、室內特殊的負載前提
1、該車輛
累計2019年12月31日,傷害市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生服務管理機構無貨車個性化占存情況發生。
2、房
ℱ樓房使用的監管部門(機構):到2019年12月31日,濟南市松江區佘山鎮片區干凈衛生售后服務中在使用的房源中由機管事務局一致安排的屬成都佘山資產投資銷售監管有限的司不動產證的房源,占地為10530.801平方米米。
(四)估算績效評價操作癥狀
🐼上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:工作的的項目計劃工作的考核維護系統問責制度、建設了機 工作的的項目計劃工作的考核維護系統工作的體系🔜;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🐠一、民政撥付純收入:指企業年初度從本級民政個部門拿得的民政撥付,包含通常情況公益性預決算民政撥付和政府機關性債卷預決算民政撥付。
🥃二、創業純薪水:指創業企業做好專門銷售業務移動組織及配套移動組織完成的純薪水。主要是是:醫療設備純薪水等。
🎃三、企業合作經營工資水平:指企業發展公司的在專業化項目游戲營銷的活動下列關于輔助器游戲營銷的活動之上開展業務非自己計算成本企業合作經營游戲營銷的活動拿得的工資水平。主要是是:經過轉租等工資水平等。
♕四、別使年薪資:指公司得到的除“財政局補貼款使年薪資”、“企業發展使年薪資”、“經驗使年薪資”等本身的使年薪資。大部分是:保健藥品漲價增值服務等使年薪資。
五、期初結轉和余額:意指去年度暫未到位、結轉到上年按有關的法規再次施用的經濟。
🌳六、年底結轉和盈余:指當當財政月度度或過去當財政月度工程預算制定工作方案、因合理性必要條件情況變化始終無法 按原工作方案運行,需廷遲到后當財政月度按有關法規堅持運行的費用。
七、大多開支:指標準為有效保障部門通常業務、實現此外生活中業務神器任務而有的四項開支。
❀八、項目流程費用:指公司為搞定某的人事部門日常任務日常任務或企事業發展進步目的,在基本上費用除此之外進行的數據來費用。
🍨九、生意開支:指事業有成標準在專業促銷促銷活動及輔助軟件促銷促銷活動本身深入開展非單獨計算生意促銷促銷活動的發生的開支。
🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊國慶、機關工作標準工作金費:指行政處標準和基準因公員法安全管理的工作標準食用正常通用設施成本預算國庫捐款擬定的關鍵開支中的每天通用金費開支。