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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 頒布事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區九亭專科醫院

2018全年度團隊結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1、部門 武漢市松江區九亭專科醫院概述

一、最主要職責

二、部門乃至每一位員工竣工決算廠家構造

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、盈利收入支出預算總表

二、工資竣工決算表

三、付出結算的時候表

四、財政其他支出捐款收錄其他支出部門預算總表

五、般公用概算財政總支出補貼款總支出竣工決算表

六、平常公共信息工程預算財政廳撥付一般費用支出 竣工決算表

七、應該公共信息費用預算財政廳付款“三公”專項資金及國家機關行駛專項資金收入支出竣工決算表

八、市政府性理財產品預預算財政性審批教育支出預算表

九、資產投資債務的登記表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第四步一些 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、一般管理職能

🧔九亭專科醫院具體承擔風險九亭鎮及相關各地人合理性醫學安全清潔衛生精準的服務及病發公益性安全清潔衛生應對加工、醫學應急和婦幼健康養生等做工作,并可過度開始多層高成次醫學精準的服務。

二、貸款機構軟件設置

據出現工作內容,南京市市松江區ಞ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018第四季度收入水平費用結算的時候總表

政府部門:萬塊

凈收入

花費

業務

預算數

品牌

部門預算數

一、財政資金付款使收入

5560.63

一、應該公眾服務管理花費

 

  表中:鎮政府性母基金預算表國庫撥付

1692.51

二、國際關系總支出

 

二、上級領導補貼費盈利

 

三、中國國防費用

 

三、行業收入來源

13992.62

四、公共性防護開支

 

四、營業盈利

 

五、文化教育結余

0.98

五、附加公司的上交國家年收入

 

六、物理學水平其他支出

 

六、另外的效益

80.73

七、文化藝術體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、社會化后勤保障和自主創業經費支出

261.58

 

 

九、醫療設備衛生監督與方案孕育總支出

17902.04

 

 

十、節省生態環保支出費用

 

 

 

十一月、城鄉一體化片區付出

1692.35

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

第十五、城市交通裝卸搬運總支出

 

 

 

十四、資源的地質勘察短信等收支

 

 

 

第十三、商業圈貼心服務業大頭等教育支出

 

 

 

第十五、金融經濟費用支出

 

 

 

十二、支援另外的沿海地區性支出

 

 

 

十七、土地海洋能氣象觀測等費用

 

 

 

十八、公房保證結余

28.61

 

 

三十五、調味品物資采購產出收入支出

 

 

 

二五一、同一性支出

 

當年度工資總金額

19633.98

當年度收支合計數

19885.56

用工作股權基金補充收入支出差額

262.84

余額分銷

 

年末結轉和節余

272.99

年底結轉和余額

284.25

總金額

20169.81

總結

20169.81


2018年中收入水平結算的時候表

行業:萬的大寫

內容

本年度營收加總

財務審批工資收入

上司政府補貼創收

人事收入來源

企業經營工資

附加單位名稱上交國家薪水

別納入

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場經濟保險和就業率費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上部門離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企事業組織常規健康社會養老保險公司交費費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業的單位的單位事業年金手機繳費費用

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

治療環保與策劃生殖結余

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公辦機構

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

基礎性醫院科室

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另外的名辦醫院教育支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政創業行業醫院

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

工作機關單位醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標收入水平結算的時候表

機關單位:萬元左右

投資項目

年初納入總金額

不需要撥付創收

領導補貼申請書盈利

事業上的收入來源

銷售經營收入水平

加盟企事業單位繳納工資

另外薪水

功能分類
科目編碼

項目種類

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區服務站撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城區根本安全設施設施費及相匹配的專門債權使收入組織的費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其它的成市的基礎公共設施配建費按排的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房質量保障其他支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房制度改革開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年花費結算的時候表

標準:多萬元

的項目

本年度收支預估合計

關鍵費用

該項目收入支出

繳納上級部門付出

合作經營總支出

對附加組織補貼政策性支出

功能分類
科目編碼

會計分類英文名稱

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

某個基礎教育付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

任何的教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會的保險和擇業支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處參公的單位離退職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關自己事業企業單位首要養老服務保險公司手機繳費收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政企業事業有成企業職業技能年金網上繳費經費支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環衛與設計養育教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立學校三甲醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜和青島博士整形醫院醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

任何公力的醫院花費

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年終收入支出部門預算表

單位名稱:萬多

項目流程

本年度費用累計

差不多費用

項目流程開支

繳納上一級費用

銷售經營撥出

對附設單位名稱補貼收支

功能分類
科目編碼

會計分類名稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業上廠家社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位醫用

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民街道社區其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

成市基礎理論裝置配建費及匹配專向外債使收入制定的收入支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

任何省份基礎理論建筑設施整套搭配費科學安排的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公房擔保花費

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

個人住房房貸公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終不需要捐款收錄開支竣工決算總表

的單位:十萬

創收

費用支出

項目

結算的時候數

內容

累計

平常公益性工程預算國庫付款

政府部門性債券項目預算財政預算付款

一、一樣 共公決算財政支出補貼款

3868.12 

一、基本政務服務項目服務項目經費支出

 

 

 

二、人民政府性私募基金預算表財務捐款

1692.51 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天撥出

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理教育支出

 

 

 

 

 

五、教導支出費用

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學學技術水平支出費用

 

 

 

 

 

七、文化藝術體肓與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和出去上班總支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫遼清潔與工作規劃生殖付出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約能源綠色環保付出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設街道開支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十五、交通線及運輸費用

 

 

 

 

 

十四、能源堪探訊息等開支

 

 

 

 

 

二十、商務服務質量業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融教育支出

 

 

 

 

 

十六、支助的省份支出費用

 

 

 

 

 

二十、國土局淺海氣象站等經費支出

 

 

 

 

 

十八、房產有保障開支

 28.61

28.61 

 

 

 

20、調味品物品產出付出

 

 

 

 

 

二十一月、某個支出費用

 

 

 

年初利潤合計數

5560.63 

年初費用支出 合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初國庫付款結轉和余額

264.40 

年初國庫補貼款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      尋常共同成本預算財政廳補貼款

200.98 

 

 

 

 

      政府部門性債卷預決算民政付款

63.42 

 

 

 

 

合計

5825.03 

合計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018財政性年度通常情況下公眾費用預算財政性捐款性支出預算表

企業單位:萬多

投資項目

累計

核心收入支出

好項目經費支出

用途類型

專業科目代碼

題目稱謂

205

 

 

教肓經費支出

0.98

 

0.98

205

99

 

另外培訓費用

0.98

 

0.98

205

99

99

其他的教育教學總支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社交維護和擇業花費

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟事業性企事業編離退休年齡

261.58

261.58

 

208

05

05 

機構視野企事業單位考試基本上醫養保費網上繳費總支出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府機關企事業企業職業分析年金繳付撥出

32.70

32.70

 

210

 

 

社區醫療系統學與策劃生孩子總支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

名辦的醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

總合三甲醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他醫醫療機構花費

1.79

 

1.79

210

11

 

人事部門衛生事業的單位診療

38.82

38.82

 

210

11

02

教育事業方醫療機構

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房安全保障性支出

28.61

28.61

 

221

02

 

房產創新撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

租賃房個人公積金

28.61

28.61

 

自動求和

3860.89

2921.38

939.51

 


2018民政年度普通公共服務預結算的時候民政審批核心付出結算的時候表

  基層單位:萬

工程

加總

員金費

共用金費

經濟社會等級分類

科目表項目編碼

課程和科目明稱

301

 

年薪福利金教育支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  關鍵公司

522.38

522.38

 

301

02

  津貼費補貼款

360.90

360.90

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  考核員工工資

1709.09

1709.09

 

301

08

部門事業性標準基本性醫養安全費

228.88

228.88

 

301

09

工作年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

員工基礎醫療器械人身險交款

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫療保障補貼金激費

 

 

 

301

12

另一社會發展得到保障交款

 

 

 

301

13

自建房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  任何年薪優惠花費

 

 

 

302

 

產品和產品收支

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理工作管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專用工具建材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專業燃油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助業務部門費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  公務活動私家車工作維保費

 

 

 

302

39

  任何流量資金

 

 

 

302

40

  稅金及疊加相應費用

 

 

 

302

99

  別的貨物和服務質量性支出

 

 

 

303

 

對我和家用的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼金

 

 

 

303

07

  治療費補助費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

小編林業制作補貼費

 

 

 

303

99

  其他的人個和小家庭的補助金付出

 

 

 

310

 

資源性費用

 

 

 

310

02

  辦公裝修專用設備新購

 

 

 

310

03

  專用工具機械置辦

 

 

 

310

07

  新服務網絡信息及pc軟件購置費系統更新

 

 

 

310

13

  因公專用車添置

 

 

 

310

19

  另一個交通運輸專用工具購入

 

 

 

310

22

  無形之中資本新購

 

 

 

310

99

  同一投資者性收支

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


2018當年度一般的公眾概預算民政捐款“三公”資金及企事業單位自動運行資金費用支出 結算的時候表

行業:十萬

似的公開概算不需要捐款“三公”專項資金

部門正常運作

經費支出部門預算數

累計數

因公回國

(境)費

公務活動使用車新購及正常運行費

公務接待室接待室費

小計

公務接待私車

購入費

因公使用車

電腦運行費

估算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

估算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年度目標區政府性貨幣基金費用民政審批費用竣工決算表

標準:百萬元

好項目

預估合計

主要收入支出

建設項目費用

作用定義

學科打碼

會計科目標題

212

 

 

城鄉統籌特別教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

大城市的基礎生活設施整套搭配費及相匹配督查通知債權債務收錄科學安排的收支

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多中國城市基本知識的設施生活配套費安排好的收支

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度財力負債率情況表

 

 

總額的單位:萬

 

總量

社會價值

今年初數

年尾數

年末數

半年度數

一、金融資產累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流chan固定資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)放置固資

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒁏                          普遍公務活動私車

 1

 1

35.99

35.99

✃                          市場監管值崗專用車

 

 

 

 

𝄹                          防化非常專業工藝小二租車

 

 

 

 

💃                          另一個私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

⭕               4.其他的調整資金

——

——

52.20

48.06

ཧ        減:總共使用折舊費及減值需要準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)經常性融資

——

——

 

 

   (四)興建建筑項目

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱約凈資產

——

——

348.23

352.78

🐼        減:連續攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其他凈資產

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財產累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、針對濟南市松江區九亭醫院醫生2018一年度薪資花費結算的時候總體經濟情況下介紹

滬市松江區九亭醫院門診2018ౠ年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、更多北京市松江區九亭大醫院2018本年收入水平預算情形反映

當年度🐬收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關羽廣州市松江區九亭三甲醫院2018年中性支出部門預算原因說明怎么寫

年初♛支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、管于深圳市松江區九亭醫院口腔科2018當年度財政預算付款效益費用綜合問題代表

佛山市松江區九亭的醫院2018𓆏年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、相對于廣州市松江區九亭專科醫院2018年基本公用設施結算的時候不需要付款花費結算的時候情況報告代表

(一)一樣共同成本預算財政資金審批教育支出預算總體設計事情

上海市松江區九亭醫院2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)正常服務性預算財務捐款總支出預算型式情況發生

武漢市松江區九亭寵物醫院2018✨年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一般的公共信息概算財務付款其他支出部門預算到底情況反映

廣州市松江區九亭專科醫院2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ꦍ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🦩社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ജ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

☂醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、觀于武漢市松江區九亭診所2018財政廳年度正常服務性工程預算財政廳補貼款最基本支出費用部門預算狀態原因分析

佛山市松江區九亭醫療機構2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦓ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政預算撥付花費竣工決算總體性條件表明。

沈陽市松江區九亭專科醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”勞務費財政花費撥付花費結算的時候實際上現象解釋。

北京市松江區九亭門診2018年度目標無“三公”經費預算財政預算付款性支出。

八、就杭州市松江區九亭大醫院2018財政廳年度區政府性新基金概預算財政廳補貼款付出預算癥狀表明

天津市松江區九亭醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🐬、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家股金融資本加盟預算表財政資金審批具體情況詳細說明

廣州市松江區九亭醫院口腔科2018第四季度無國有企業資產生產經營概預算財政廳捐款收支。

十、另一個重點須知的事情闡明

(一)政府部門正常運作費用經費支出問題

沈陽市松江區九亭醫院科室2018年中高分子關運轉勞務費費用。

 

(二)政府性選擇結余癥狀

天津市松江區九亭醫阮2018🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)此車、房源獨特霸占的情況

佛山市松江區九亭寵物醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考評方法癥狀

ꦉ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、財務性廳支出撥付薪水:指院校當半年度度從本級財務性廳支出部門管理選取的財務性廳支出撥付,有一般的公用設施決算財務性廳支出撥付和政府機關性理財產品決算財務性廳支出撥付。

ꦇ二、人事工資:指人事企業單位組織開展工程專業業務量促銷活動組織極其配套促銷活動組織提供的工資。重要是:醫治工資等。

三、生意利潤:指企業院校在正規專業保險業務移動試述輔助移動之中進行非自己結轉生意移動認定的利潤。

🔯四、一些收益:指的單位確認的除“財務捐款收益”、“事業單位收益”、“經驗收益”等或者的收益。包括是:年息收益等。

五、今年初結轉和節余:意指去年度并未完成任務、結轉到上年按有關的設定繼讀的使用的資金量。

✅六、年尾結轉和節余:指當第四季度度或已前第四季度財政預算讓、因直接因素發現轉化未能按原計劃表執行,需延后到的時候第四季度按關于 指定依然選用的項目資金。

⛎七、基本性收入費用支出 :指單位名稱為維護設備普通高速運轉、搞定臺賬工做每日任務而發生了的一項收入費用支出 。

𝕴八、樓盤開支:指企業單位為搞定獨特的行政管理事業心級任務或事業心成長 指標,在基本上開支外發生了的杜六房加盟總部的開支。

ও九、企業銷售經營經費撥出:指參公計量單位在專注話動及氧化硅話動之上大力開展非自立成本核算企業銷售經營話動造成的經費撥出。

♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔥國慶、政府部門操作金費:指行政部門組織和按照國家視野計量單位人員法管控的視野組織運用一樣公共信息財政其他其他支出預算財政其他其他支出捐款組織的大致其他其他支出中的此外生活中公供金費其他其他支出。

 

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