濟南市松江區九亭醫療
2019財政年度部門預算
目 錄
最大部分 重慶市松江區九亭醫院口腔科簡介
一、主要是職能作用
二、公司裝置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、純收入費用支出 預算總表
二、創收竣工決算表
三、費用部門預算表
四、財政廳捐款工資收入費用支出 竣工決算總表
五、通常服務性結算的時候國庫撥付經費支出結算的時候表
六、正常共同預結算的時候財政預算付款大體費用結算的時候表
七、尋常共同工程預算財政局付款“三公”事業費及行政單位運作事業費開支部門預算表
八、政府部門性債券預算表民政付款其他支出竣工決算表
九、固定資產流動負債狀態表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
然后地方 詞解說
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、具體權責
♌佛山市松江區九亭醫阮重要承擔起九亭鎮及四周地方居住者終合性醫藥食品干凈衛生服務及病發共同食品干凈衛生作為應急的預防、醫藥緊急救援和婦幼保健養生等運轉,并可因人而異搞好多層電路板次醫藥服務。
二、組織機構設立
不同作出職責范圍,鄭州市松江區🎀九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019年度目標工資收入撥出部門預算總表
企事業單位:千元
利潤 |
收入支出 |
||
投資項目 |
預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、似的公眾費用財務付款效益 |
4166.86 |
一、基本公開服務管理撥出 |
|
二、部門性投資基金費用財政資金捐款納入 |
|
二、外交關系性支出 |
|
三、上一級補貼政策創收 |
|
三、中國軍事結余 |
|
四、行業個人收入 |
16320.86 |
四、服務性穩定總支出 |
|
五、營運收入來源 |
|
五、教導結余 |
|
六、復屬企事業單位上交國家純收入 |
|
六、生物學系統費用 |
|
七、其它的收益 |
96.00 |
七、文化產業國內旅游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、社會上后勤保障和就業機會收入支出 |
956.68 |
|
|
九、衛生學綠色健康收入支出 |
19292.72 |
|
|
十、節能技術環境性支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民街道辦花費 |
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
13、公共交通輸送收入支出 |
|
|
|
十四、教育資源探勘數據等教育支出 |
|
|
|
第十五、商業運作服務管理業等結余 |
|
|
|
十五、互聯網金融性支出 |
|
|
|
十二、協助許多地區劃分性支出 |
|
|
|
18、自然是產品海域形象等開支 |
|
|
|
19、住宅房擔保支出費用 |
239.17 |
|
|
第二十、調味品應急物資收儲總支出 |
|
|
|
二11、災害性消滅及作為應急的服務管理總支出 |
|
|
|
二12、任何結余 |
|
上年使收入總金額 |
20583.72 |
當年度教育支出累計數 |
20488.57 |
用教育事業理財產品化解開支差額 |
|
節余計算 |
158.37 |
今年初結轉和節余 |
283.44 |
半年度結轉和盈余 |
220.22 |
總額 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019年度目標個人收入預算表
政府部門:萬美元
工程項目 |
本年度凈收入合計數 |
財政性付款薪水 |
上司補貼政策工資 |
創業純收入 |
營業工資收入 |
附屬醫院單位名稱上交薪資收入 |
其他的年收入 |
||||
功能分類 |
考試科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
生活確保和自主創業收支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業的單位離退體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業工作單位大致醫療人壽保險人壽保險付費開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上計量單位的職業年金交款經費支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間鍵康收入支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院口腔科 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理機構 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公辦寵物醫院經費支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業單位名稱醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司社區醫療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019第四季度收錄部門預算表
院校:萬塊人民幣
項目 |
上年效益加總 |
財政資金捐款薪資收入 |
上司補貼費收錄 |
視野收入水平 |
開納入 |
加盟公司的上交年收入 |
另一收益 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革支出費用 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
2019本年度收入支出部門預算表
機構:萬美金
建設項目 |
上年花費累計數 |
最基本其他支出 |
新項目教育支出 |
繳納上司開支 |
自主經營教育支出 |
對加盟標準補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保險和出去上班支出費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業公司離退休年齡 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業單位教育事業企業單位核心社會養老安全安全手機繳費支出費用 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上企機關單位職業角色年金交款總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生衛生費用支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫療機構醫療機構 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體醫院口腔科 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公立學校青島博士整形醫院醫院收入支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業方方醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫遼 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019月度費用支出 部門預算表
組織:萬塊人民幣
內容 |
本年度收入支出自動求和 |
通常付出 |
好項目總支出 |
上交上家其他支出 |
運作付出 |
對所屬行業津貼收支 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年財政局撥付薪水收支部門預算總表
院校:千元
純收入 |
付出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
通常情況公共服務項目預算財政部門撥付 |
地方政府性貨幣基金決算財政預算付款 |
一、通常公共信息估算財政局撥付 |
4166.86 |
一、一般來說公用設施服務的付出 |
|
|
|
二、地方政府性新基金概算財務付款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、共公的安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學校費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文明市場球場與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和就業前景費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、建康建康收入支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、低能耗生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村街道社區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運送花費 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦個人信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作服務質量業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助其余各地結余 |
|
|
|
|
|
二十、當然成本大海天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅服務保障收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
三十、油糧商品存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二11、災害性防冶及急救治理花費 |
|
|
|
|
|
二十三、各種收支 |
|
|
|
上年創收自動求和 |
4166.86 |
年初教育支出預估合計 |
4235.48 |
4235.48 |
|
年末財政廳撥付結轉和余額 |
271.94 |
年尾國庫補貼款結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、一般來說公益性費用財政資金審批 |
208.21 |
|
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政撥付 |
63.73 |
|
|
|
|
總額 |
4438.80 |
總結 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019年一般的共同預算財務補貼款開支預算表
企業單位:億元
該項目 |
累計 |
差不多經費支出 |
內容性支出 |
|||
實用功能區分 學科識別碼 |
學科名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活保障機制和就業的花費 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業計量單位離辭職 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業企業單位幾乎關于養老地產個人養老保險行業交費收入支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業行業角色年金付費其他支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
衛生間良好付出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
醫專科醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估衛生院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
同一公辦三甲醫院費用 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政處參公標準治療 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的診療 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產改革創新付出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
總計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019本年大多公共服務概算民政補貼款大多總支出結算的時候表
公司的:萬塊人民幣
活動 |
總計 |
人數經費預算 |
公供費用 |
||
區域經濟劃分 科目必數字 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資副利其他支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
總體基本工資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績薪資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
國家機關事業發展單位名稱常規養老院商業保險繳納費用 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
專業年金納費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
機關人員基本上醫院商業險交款 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會存在服務付款 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個年終獎金發福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
菜品和服務培訓支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能的原成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車使用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種寶貝和服務質量結余 |
|
|
|
303 |
|
對本人和中國家庭的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的現代農業生孩子補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對個和人家的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
充分性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓儀器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
服務網上及應用添置游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何鐵路交通APP折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品采購 |
|
|
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310 |
22 |
無形之中金融資產購進 |
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310 |
99 |
另外的資本投資性支出費用 |
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總金額 |
2751.85 |
2751.85 |
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꧂2019本年度普通公用設施費用預算財政廳付款“三公”事業費性支出及企事業單位工作事業費性支出性支出竣工決算表
政府部門:上萬元
正常公共信息項目預算財政支出補貼款“三公”專項資金 |
企事業單位操作 專項資金結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
因公使用車采購及使用費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
公務活動私車 置辦費 |
公務接待出行 啟動費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019民政年度相關部門性理財產品估算民政審批經費支出部門預算表
機構:萬多
好項目 |
累計數 |
差不多支出費用 |
工程項目費用支出 |
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基本功能定義 考試科目標識號 |
課程明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度資本債務情況表 |
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錢數標準:萬是 |
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數據 |
商業價值 |
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本年數 |
年終數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流通股權 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
🌞 2.通用型系統(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🌄 中僅:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🌸 一樣 因公車輛使用 |
|
|
|
|
♋ 城管執法交警執法私車 |
|
|
|
|
꧟ 特總非常專業系統買車 |
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|
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ꦓ 某些出行用車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
☂ 4.其余不變股本 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
ꦆ 減:總計累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)繼續股份成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時公司債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建過程 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣財產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
𝔉 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)其它的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、對於成都市松江區九亭的醫院2019本年度年收入支出費用結算的時候總體經濟現狀闡述
濟南市松江區九亭醫院專家2019📖年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、對於佛山市松江區九亭醫院科室2019半年度凈收入竣工決算狀況說明書怎么寫
上年♏收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、介紹滬市松江區九亭機構2019季度經費支出結算的時候情況發生闡述
上年♕支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、相對于廣州市松江區九亭衛生院2019每年財政局付款個人收入總支出綜合原因就說明
沈陽市松江區九亭醫療2019🌊年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對天津市松江區九亭醫院2019月度一樣 服務性費用財政性捐款開支結算的時候事情說明怎么寫
(一)通常公眾財政局預算財政局付款費用支出 竣工決算總體設計實際情況
傷害市松江區九亭醫院口腔科2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)一般的公眾項目預算不需要付款收支結算的時候組成部分現狀
天津市松江區九亭醫院科室2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)一樣通用概預算財政性捐款性支出部門預算具有情形
深圳市松江區九亭醫療2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3꧒、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🐼、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5༺、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、就成都市松江區九亭大醫院2019財政廳年度似的通用概預算財政廳補貼款最基本結余部門預算實際情況表示
深圳市松江區九亭醫阮2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1꧑、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳撥付費用支出 預算總體經濟現象闡述。
天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經費預算財政預算撥付收入支出結算的時候實際事情說明書。
濟南市松江區九亭醫院2019年度目標無“三公”專項資金財務補貼款其他支出。
八、介紹成都市松江區九亭醫療2019一年度相關部門性資金費用國庫付款其他支出竣工決算情形表示
北京市松江區九亭寵物醫院2019一年度無以政府性資金費用預算財政性補貼款總支出。
九、集體所有制資源運作估算財政性撥付情況報告原因分析
重慶市松江區九亭醫院醫生2019季度無國有化資本經營的成本預算財務補貼款花費。
十、別重要性議題的條件這說明
(一)企事業單位使用費用收入支出的情況
武漢市松江區九亭醫療機構2019財政年度硅化物關開機運行專項經費費用。
(二)相關部門銷售付出情況報告
沈陽市🦩松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)車子、房屋建筑特殊的占據環境
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核操作原因
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:考核制度制作時候還在悄然制作中;上班制度制作時候還在悄然制作中;🐈全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♒一、民政資金付款工資收入:指計量單位本半年度度從本級民政資金科室拿到的民政資金付款,收錄普通公共服務預決算民政資金付款和以政府性債券預決算民政資金付款。
✅二、人事純使薪資收入:指人事企業單位組織開展職業 項目活躍舉例說明輔助器活躍拿到的純使薪資收入。包括是:醫療器械純使薪資收入等。
🔯三、生產銷售經營盈利:指企業公司在專業技術銷售移動舉例說明輔助軟件移動外抓好非單獨的結算生產銷售經營移動認定的盈利。
ಌ四、別使純純營收:指企業獲得的除“財政廳捐款使純純營收”、“事業性使純純營收”、“經營管理使純純營收”等除外的使純純營收。
五、上年結轉和節余:就是指當年度暫不順利完成、結轉到上年按業內規定標準持續實用的流動資金。
🐟六、歲末結轉和余額:指當月度度或原來月度概預算按排、因可觀的條件會發生波動不了按原設計施實,需網絡延遲到已后月度按關以暫行規定接著的使用的金額。
🧔七、幾乎撥出:指公司的為基本保障學校沒問題正常的工做、已完成每天的工做重任而造成的杜六房加盟總部的撥出。
꧙八、樓盤收入經費收支:指廠家為到位某的行政部門作業工作或企業不斷發展制定目標,在一般收入經費收支除此之外遭受的那項收入經費收支。
🎃九、運作收支:指創業企業單位在的專業活躍形式及輔助活躍形式模版進行非獨特會計核算運作活躍形式再次發生的收支。
꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛五一、政府機關運營預備費決算:指行政事務工作企業單位和操作公務活動員法治理的事業工作企業單位安全使用一般來說公開決算財政部門補貼款讓的差不多付出中的平時共用預備費決算付出。